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銀川高級中學2019年部門預算

发布时间:2019-05-13 08:25責任編輯:信息中心點擊:次
目錄
 
第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分  2019年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分  2019年部門預算情況說明
第四部分  名詞解釋
銀川高級中學2019年部門預算——單位概況
 
    一、主要職能
    1.主要職能。
銀川高級中學是贯彻国家教育教学方针、是银川市直属公办高中学校,自治区示范性高中学校,是教育部特色高中建设項目学校,自治区德育示范学校,自治区首批書香校園,自治区级绿色学校和自治区法人治理试点单位,是纳入财政预算管理的全额拔款事业单位。
2.機構情況,包括當年變動情況及原因。
機構情況。2018年末我校內設機構1個。
3.人員情況,包括當年變動情況及原因。
人員編制217人,年末實有在職人員216人。
4.車輛情況。
我校2018執行公務車改革制度,2019年無公務車,2019預算無公務車運行維護費。 
    二、部門預算單位構成
    從預算單位構成看,銀川高級中學部門預算包括:銀川市本級預算、所屬事業單位預算。本單位無下屬單位。銀川高級中學是納入財政預算管理的全額拔款事業單位。執行事業單位會計制度。2019年編制數217人,實有在職職工216人。
 
 
銀川高級中學2019年部門預算——预算表(见附件1:)
 
一、財政撥款收支預算總表
財政撥款收支預算總表
單位:萬元
收     入 支     出
項    目 預算數 項目(按功能分類) 預算數
小計 一般公共預算財政撥款支出 政府性基金預算財政撥款支出
一、本年收入 3971.76 一、本年支出      
(一)一般公共預算財政撥款收入 3971.76  (一)一般公共服務支出      
(二)政府性基金預算財政撥款收入   (二)外交支出      
    (三)國防支出      
    (四)公共安全支出      
    (五)教育支出 3034.90 3034.90  
    (六)科學技術支出      
    (七)文化旅遊體育與傳媒支出      
    (八)社會保障和就業支出 477.27  477.27   
    (九)衛生健康支出 133.02  133.02   
    (十)節能環保支出      
    (十一)城鄉社區支出      
    (十二)農林水支出      
    (十三)交通運輸支出      
    (十四)資源勘探信息等支出      
    (十五)商業服務業等支出      
    (十六)金融支出      
    (十七)自然資源海洋氣象等支出      
    (十八)住房保障支出 326.57  326.57   
    (十九)糧油物資儲備支出      
    (二十)災害防治及應急管理支出      
    (二十一)其他支出      
           
二、上年結轉結余    二、年末結轉結余      
(一)一般公共預算財政撥款   (一)一般公共預算財政撥款      
(二)政府性基金預算財政撥款   (二)政府性基金預算財政撥款      
收入總計 3971.76  支出總計   3971。76    
注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。
二、一般公共預算財政撥款支出表
一般公共預算財政撥款支出表
                                                                       單位:萬元
功能分類科目 2018年執行數(決算數)
 
2019年預算數 2019年預算數与2018年執行數(決算數)
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出   增減額 增減%
2050203 初中教育 70.37 30.58   30.58 -39.79 -56.54%
2050204 高中教育 3340.88 3004.32 2682.74 321.58 -336.56 -10.07%
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 319.59 332.55 332.55   +12.96 +4.05
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 1.98 133.02 133.02   +131.04 +98.51%
2080599 其他行政事業單位離退休支出 15.30 11.70 11.70   -3.6 -30.77%
2101102 事業單位醫療 127.84 133.02 133.02   +5.18 +38.94%
2210201 住房公積金 192.27 205.87 205.87   +13.6 +6.61%
2210203 購房補貼 102.70 120.70 120.70   +18 +14.91%
三、一般公共預算財政撥款基本支出表
一般公共預算財政撥款基本支出表
單位:萬元
經濟科目 基本支出預算
科目編碼 科目名稱 合計 人員支出 日常公用支出
總計 3619.60 3518.32 101.28
301 一、工資福利支出 3506.80 3506.80  
30101 基本工資 949.81 949.81  
30102 津貼補貼 886.45 886.45  
30103 獎金 79.15 79.15  
30106 夥食補助費      
30107 績效工資      
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 332.55 332.55  
30109 職業年金繳費 133.02 133.02  
30110 職工基本醫療保險繳費 133.02 133.02  
30111 公務員醫療補助繳費      
30112 其他社會保障繳費 36.59 36.59  
30113 住房公積金 205.87 205.87  
30114 醫療費 17.34 17.34  
30199 其他工資福利支出 733 733  
302 二、商品和服務支出 101.28   101.28
30201 辦公費      
30202 印刷費      
30203 咨詢費      
30204 手續費      
30205 水費      
30206 電費      
30207 邮電費      
30208 取暖費 81.32   81.32
30209 物業管理費      
30211 差旅費      
30212 因公出國(境)費用      
30213 維修(護)費      
30214 租賃費      
30215 會議費      
30216 培訓費      
30217 公務接待費      
30218 專用材料費      
30224 被裝購置費      
30225 專用燃料費      
30226 勞務費      
30227 委托業務費      
30228 工會經費 19   19
30229 福利費 0.78   0.78
30231 公務用車運行維護費      
30239 其他交通費用      
30240 稅金及附加費用      
30299 其他商品和服務支出 0.18   0.18
303 三、對個人和家庭的補助 11.52 11.52  
30301 離休費      
30302 退休費      
30303 退職(役)費      
30304 撫恤金      
30305 生活補助 11.52 11.52  
30306 救濟費      
30307 醫療費补助      
30308 助學金      
30309 獎勵金      
30310 個人農業生産補貼      
30399 其他對個人和家庭的補助支出      
310 四、資本性支出      
31002 辦公設備購置      
31003 專用設備購置      
31007 信息網絡及軟件購置更新      
31099 其他資本性支出      
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
                                                                          單位:萬元
2018年預算數 2018年執行數(決算數) 2019年預算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
0 0 0 0 0   1.78 0 0 0 1.78   0 0 0 0 0  
                                   
                                   
                                   
 
五、政府性基金預算財政撥款支出表
政府性基金預算財政撥款支出表
單位:萬元
功能分類科目 2018年執行數(決算數)
 
2019年預算數 2019年預算數与2018年執行數(決算數)
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 增減額 增減%
小計 人員經費 日常公用經費
2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 5 0 0 0 0 0 -5 -100%
                   
                   
                   
                   
六、部門收支預算總表
部門收支預算總表
單位:萬元
收     入 支     出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款預算收入 4389.46 一、行政支出  
    (1)一般公共預算財政撥款收入 3971.76             其中:財政撥款支出  
    (2) 政府性基金預算財政撥款收入                     非同級財政撥款支出  
二、事業預算收入   二、事業支出 4389.46
    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)               其中:財政撥款支出 4389.46
          納入財政專戶管理的非稅收入 417.70                   非同級財政撥款支出  
三、上級補助預算收入   三、經營支出  
四、附屬單位上繳預算收入   四、上繳上級支出  
五、經營預算收入   五、對附屬單位補助支出  
六、債務預算收入   六、投資支出  
七、非同級財政撥款預算收入   七、債務還本支出  
八、投資預算收益   八、其他支出  
九、其他預算收入      
       
本年收入合計 4389.46 本年支出合計 4389.46
       
十、上年結轉   九、年末結轉結余  
    (1)財政撥款結轉       (1)財政撥款結轉  
          其中:一般公共預算財政撥款收入             其中:一般公共預算財政撥款收入  
                政府性基金預算財政撥款收入                   政府性基金預算財政撥款收入  
    (2)非財政撥款結轉       (2)財政撥款結余  
          其中:本級橫向財政撥款             其中:一般公共預算財政撥款收入  
                非本級財政撥款                   政府性基金預算財政撥款收入  
十一、上年結余       (3)非財政撥款結轉  
    (1)財政撥款結余             其中:本級橫向財政撥款  
          其中:一般公共預算財政撥款收入                   非本級財政撥款  
                政府性基金預算財政撥款收入       (4)非財政撥款結余  
    (2)非財政撥款結余             其中:本級橫向財政撥款  
          其中:本級橫向財政撥款                   非本級財政撥款  
                非本級財政撥款       (5)專用結余  
    (3)專用結余       (6)經營結余  
    (4)經營結余      
       
收入總計 4389.46 支出總計 4389.46
                                                            
 
 
七、部門收入總表
部門收入總表
                                                                          單位:萬元
本年收入合計 財政撥款預算收入 事業預算收入 上級補助預算收入 附屬單位上繳預算收入 經營預算收入 債務預算收入 非同级財政撥款預算收入 投資預算收益 其他預算收入  
小計 一般公共預算財政撥款收入 政府性基金預算財政撥款收入 小計 其中:   小計 非本級財政撥款 本級橫向財政撥款  
非同級財政撥款(科研及輔助活動) 納入財政專戶管理的非稅收入  
 
4389.46 3971.76 3971.76   417.70   417.70                    
                                 
                                 
                                 
 
八、部門支出總表
部門支出總表
                                                                          單位:萬元
科目編碼 本年支出合計 行政支出 事業支出 經營支出 上繳上級支出 對附屬單位補助支出 投資支出 債務還本支出 其他支出
2010302 4389.46   4389.46            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
銀川高級中學2019年部門預算——部门预算情况说明
 
一、關于銀川高級中學2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
    銀川高級中學2019年财政拨款收入预算4389.46万元,其中:本年收入4389.46万元,包括一般公共预算拨款3971.76万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3971.76万元,包括:2050203初中教育支出30.58万元、2050204高中教育支出3422.02万元、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出332.55万元、2080506機關事業單位職業年金繳費支出133.02万元、2080599其他行政事業單位離退休支出11.70万元、2101102事業單位醫療133.02万元、2210201住房公積金205.87万元、2210203購房補貼120.70万元。
    二、关于銀川高級中學2019年一般公共預算財政撥款支出情况说明
       (一)基本支出情況說明
 銀川高級中學2019年一般公共预算财政拨款基本支出3619.60万元,其中:本年收入安排支出3619.60万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年執行數(決算數)减少132.1万元,减少3.52%。
 人員經費3518.32万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工資949.81万元、津貼補貼633.78万元、健康体检费17.34万元、其他工資福利支出733万元、个人取暖費131.97万元、年终一次性獎金79.15万元、住房公積金205.87万元、住房补贴120.7万元、遗属人員支出11.52万元、机关事业单位养老保险332.55万元、机关事业单位职业年金133.02万元、财政补助医疗保险133.02万元、失业保险16.63万元、工伤保险3.33万元、生育保险16.63万元;
 公用经费101.28万元,主要包括:办公取暖費81.32万元、离退休公用支出0.18万元、工會經費19万元、福利費0.78万元。
  (二)項目支出情况说明
 銀川高級中學2019年一般公共预算财政拨款項目支出352.16万元,其中:本年收入安排支出352.16万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2050203初中教育2019年预算30.58万元,比2018年執行數(決算數)减少39.79万元,下降56.54%。2050204高中教育2019年预算321.58万元。因为主要用于单位辦公費支出、维修维护费支出、水、電費支出、公寓聘用人员工资支出、聘用教职工工资支出、培訓費支出、空编专项支出、保安经费专项支出、节能改造维护维修支出等、。
    三、關于銀川高級中學2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
 銀川高級中學2019年“三公”经费财政拨款預算數为0万元,其中:因公出國(境)費0万元,公务用车购置0万元,公務用車運行費0万元,公務接待費0万元。
 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年无变化,其中:因公出國(境)費减少0万元,主要原因为2018年与2019年无增减变化;公務用車購置費减少0万元,主要原因2018年与2019年无增减变化;公務用車運行費减少0万元,主要原因为2018年与2019年无增减变化;公務接待費减少0万元,主要原因为2018年与2019年无增减变化。
 四、關于銀川高級中學2019年政府性基金預算撥款情況說明
  無政府性基金預算財政撥款單位:銀川高級中學2019年無政府性基金預算財政撥款收支。
五、關于銀川高級中學2019年收支預算情況的總體說明
銀川高級中學2019年收入總預算4389.46萬元,其中:本年收入4389.46萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算4389.46萬元,其中:本年支出4389.46萬元,年末結轉結余0萬元。
本年收入包括:財政撥款預算收入3971.76万元,占90.48%;事業預算收入417.70万元,占9.52%;上級補助預算收入0万元,占0%;附屬單位上繳預算收入0万元,占0%;經營預算收入0万元,占0%;債務預算收入0万元,占0%;非同级財政撥款預算收入0万元,占0%;投資預算收益0万元,占0%;其他預算收入0万元,占0%。
    本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事業支出4389.46万元,占100%;經營支出0万元,占0%;上繳上級支出0万元,占0%;對附屬單位補助支出0万元,占0%;投資支出0万元,占0%;債務還本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
 六、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行經費
 銀川高級中學2019年無機關運行經費。
    (二)政府采購情況
    2019年,銀川高級中學政府采購預算281.69萬元,其中:政府采購貨物預算251.69萬元,政府采購工程預算30萬元,政府采購服務預算0萬元。
 (三)國有資産占用使用情況
 截至2018年12月31日,銀川高級中學占用使用國有資産總體情況爲房屋價值4712.83萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛2輛,價值25.22萬元,2019年執行公務車改革,2019年已無公務車;其他資産價值1973.08萬元。
國有資産分布情況爲:
房屋價值4712.83萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛價值25.22萬元;其他資産價值1973.08萬元;無形資産2.29萬元。
 (四)預算績效情況(見附件2:、附件3:)
2019年銀川高級中學堅持以“量入爲出,量力而行,收支平衡”的原則,嚴格按照預算執行,強化預算績效,較好完成了全年財務收支任務。
1.2019年預算績效開展工作計劃
銀川高級中學學校專職保安預算經費22.08萬元,包括保安專職人員工資、保安專項經費,共計預算金額22.08萬元,計劃2019年12月完成全部預算經費支出。
銀川高級中學培訓專項預算經費15萬元,用于教師外出培訓學習專項支出。
2019年初,按本項目经费工作进度,明确职责分工,按照财务支付制度完成经费支出。
    2.2019年公开绩效目标的項目概述
保安专项经费之所以单度列出,因我单位是寄宿制高中,师生安全重中之重,本项经费是财政拔款专门用于支付负责安全保障方面的項目经费,本年完成此項目。
培訓專項預算經費15萬元,用于教師外出培訓學習專項支出。
    (五)其他需說明的事項
    無其他需要說明事項。
 
 
 
銀川高級中學2019年部門預算——名詞解釋
    
    (一)支出功能分類科目編碼、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
    (二)本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。 
 (三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、項目支出结转和结余和经营结余。
 (四)本年支出:是指單位本年度全部支出。
 (五)財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 
 (六)事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。 
 (七)經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 
 (八)其他收入:是指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。 
 (九)基本支出:是指單位爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。 
 (十)項目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    (十一)人員經費:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 
 (十二)日常公用經費:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人員經費以外的基本支出。 
 (十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、夥食補助費、杂费、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映单位公務用車購置費及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
 (十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、會議費、福利費、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水電費、办公用房取暖費、办公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他费用。
 
銀川高級中學
2019年2月15日


附件一:
銀川高級中學2019年部門預算——预算表
 
一、財政撥款收支預算總表
財政撥款收支預算總表
單位:萬元
收     入 支     出
項    目 預算數 項目(按功能分類) 預算數
小計 一般公共預算財政撥款支出 政府性基金預算財政撥款支出
一、本年收入 3971.76 一、本年支出      
(一)一般公共預算財政撥款收入 3971.76  (一)一般公共服務支出      
(二)政府性基金預算財政撥款收入   (二)外交支出      
    (三)國防支出      
    (四)公共安全支出      
    (五)教育支出 3034.90 3034.90  
    (六)科學技術支出      
    (七)文化旅遊體育與傳媒支出      
    (八)社會保障和就業支出 477.27  477.27   
    (九)衛生健康支出 133.02  133.02   
    (十)節能環保支出      
    (十一)城鄉社區支出      
    (十二)農林水支出      
    (十三)交通運輸支出      
    (十四)資源勘探信息等支出      
    (十五)商業服務業等支出      
    (十六)金融支出      
    (十七)自然資源海洋氣象等支出      
    (十八)住房保障支出 326.57  326.57   
    (十九)糧油物資儲備支出      
    (二十)災害防治及應急管理支出      
    (二十一)其他支出      
           
二、上年結轉結余    二、年末結轉結余      
(一)一般公共預算財政撥款   (一)一般公共預算財政撥款      
(二)政府性基金預算財政撥款   (二)政府性基金預算財政撥款      
收入總計 3971.76  支出總計   3971。76    
注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。
二、一般公共預算財政撥款支出表
一般公共預算財政撥款支出表
                                                                       單位:萬元
功能分類科目 2018年執行數(決算數)
 
2019年預算數 2019年預算數与2018年執行數(決算數)
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出   增減額 增減%
2050203 初中教育 70.37 30.58   30.58 -39.79 -56.54%
2050204 高中教育 3340.88 3004.32 2682.74 321.58 -336.56 -10.07%
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 319.59 332.55 332.55   +12.96 +4.05
2080506 機關事業單位職業年金繳費支出 1.98 133.02 133.02   +131.04 +98.51%
2080599 其他行政事業單位離退休支出 15.30 11.70 11.70   -3.6 -30.77%
2101102 事業單位醫療 127.84 133.02 133.02   +5.18 +38.94%
2210201 住房公積金 192.27 205.87 205.87   +13.6 +6.61%
2210203 購房補貼 102.70 120.70 120.70   +18 +14.91%
 
 
 
 
三、一般公共預算財政撥款基本支出表
一般公共預算財政撥款基本支出表
單位:萬元
經濟科目 基本支出預算
科目編碼 科目名稱 合計 人員支出 日常公用支出
總計 3619.60 3518.32 101.28
301 一、工資福利支出 3506.80 3506.80  
30101 基本工資 949.81 949.81  
30102 津貼補貼 886.45 886.45  
30103 獎金 79.15 79.15  
30106 夥食補助費      
30107 績效工資      
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 332.55 332.55  
30109 職業年金繳費 133.02 133.02  
30110 職工基本醫療保險繳費 133.02 133.02  
30111 公務員醫療補助繳費      
30112 其他社會保障繳費 36.59 36.59  
30113 住房公積金 205.87 205.87  
30114 醫療費 17.34 17.34  
30199 其他工資福利支出 733 733  
302 二、商品和服務支出 101.28   101.28
30201 辦公費      
30202 印刷費      
30203 咨詢費      
30204 手續費      
30205 水費      
30206 電費      
30207 邮電費      
30208 取暖費 81.32   81.32
30209 物業管理費      
30211 差旅費      
30212 因公出國(境)費用      
30213 維修(護)費      
30214 租賃費      
30215 會議費      
30216 培訓費      
30217 公務接待費      
30218 專用材料費      
30224 被裝購置費      
30225 專用燃料費      
30226 勞務費      
30227 委托業務費      
30228 工會經費 19   19
30229 福利費 0.78   0.78
30231 公務用車運行維護費      
30239 其他交通費用      
30240 稅金及附加費用      
30299 其他商品和服務支出 0.18   0.18
303 三、對個人和家庭的補助 11.52 11.52  
30301 離休費      
30302 退休費      
30303 退職(役)費      
30304 撫恤金      
30305 生活補助 11.52 11.52  
30306 救濟費      
30307 醫療費补助      
30308 助學金      
30309 獎勵金      
30310 個人農業生産補貼      
30399 其他對個人和家庭的補助支出      
310 四、資本性支出      
31002 辦公設備購置      
31003 專用設備購置      
31007 信息網絡及軟件購置更新      
31099 其他資本性支出      
 
 
 
 
 
 
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
                                                                          單位:萬元
2018年預算數 2018年執行數(決算數) 2019年預算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
0 0 0 0 0   1.78 0 0 0 1.78   0 0 0 0 0  
                                   
                                   
                                   
 
 
五、政府性基金預算財政撥款支出表
政府性基金預算財政撥款支出表
單位:萬元
功能分類科目 2018年執行數(決算數)
 
2019年預算數 2019年預算數与2018年執行數(決算數)
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 增減額 增減%
小計 人員經費 日常公用經費
2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 5 0 0 0 0 0 -5 -100%
                   
                   
                   
                   
 
六、部門收支預算總表
部門收支預算總表
單位:萬元
收     入 支     出
項目 預算數 項目 預算數
一、財政撥款預算收入 4389.46 一、行政支出  
    (1)一般公共預算財政撥款收入 3971.76             其中:財政撥款支出  
    (2) 政府性基金預算財政撥款收入                     非同級財政撥款支出  
二、事業預算收入   二、事業支出 4389.46
    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)               其中:財政撥款支出 4389.46
          納入財政專戶管理的非稅收入 417.70                   非同級財政撥款支出  
三、上級補助預算收入   三、經營支出  
四、附屬單位上繳預算收入   四、上繳上級支出  
五、經營預算收入   五、對附屬單位補助支出  
六、債務預算收入   六、投資支出  
七、非同級財政撥款預算收入   七、債務還本支出  
八、投資預算收益   八、其他支出  
九、其他預算收入      
       
本年收入合計 4389.46 本年支出合計 4389.46
       
十、上年結轉   九、年末結轉結余  
    (1)財政撥款結轉       (1)財政撥款結轉  
          其中:一般公共預算財政撥款收入             其中:一般公共預算財政撥款收入  
                政府性基金預算財政撥款收入                   政府性基金預算財政撥款收入  
    (2)非財政撥款結轉       (2)財政撥款結余  
          其中:本級橫向財政撥款             其中:一般公共預算財政撥款收入  
                非本級財政撥款                   政府性基金預算財政撥款收入  
十一、上年結余       (3)非財政撥款結轉  
    (1)財政撥款結余             其中:本級橫向財政撥款  
          其中:一般公共預算財政撥款收入                   非本級財政撥款  
                政府性基金預算財政撥款收入       (4)非財政撥款結余  
    (2)非財政撥款結余             其中:本級橫向財政撥款  
          其中:本級橫向財政撥款                   非本級財政撥款  
                非本級財政撥款       (5)專用結余  
    (3)專用結余       (6)經營結余  
    (4)經營結余      
       
收入總計 4389.46 支出總計 4389.46
                                                            
 
 
七、部門收入總表
部門收入總表
                                                                          單位:萬元
本年收入合計 財政撥款預算收入 事業預算收入 上級補助預算收入 附屬單位上繳預算收入 經營預算收入 債務預算收入 非同级財政撥款預算收入 投資預算收益 其他預算收入  
小計 一般公共預算財政撥款收入 政府性基金預算財政撥款收入 小計 其中:   小計 非本級財政撥款 本級橫向財政撥款  
非同級財政撥款(科研及輔助活動) 納入財政專戶管理的非稅收入  
 
4389.46 3971.76 3971.76   417.70   417.70                    
                                 
                                 
                                 
 
八、部門支出總表
部門支出總表
                                                                          單位:萬元
科目編碼 本年支出合計 行政支出 事業支出 經營支出 上繳上級支出 對附屬單位補助支出 投資支出 債務還本支出 其他支出
2010302 4389.46   4389.46            
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 

 


附件2:银川市項目预算绩效目标公开信息汇总表
     (2019年)    
預算單位: 銀川高級中學 對外公開網址: http://www.yinchuan.gov.cn/xxgk/bmxxgkml/sjyj/xxgkml_1919/czzj_1936/czyjsjsgjf_1937/201902/t20190219_1283967.html 對內公開地址: /a/news/zwgk/2019/0216/379.html
序號 項目名称 預算金額(萬元) 公開方式 備注
1 初中公用經費 30.58 對內公開  
2 法人治理專項經費 90 對內公開  
3 高中公用經費 314.6 對內公開  
4 教師培訓經費 15 雙公開  
5 节能改造配套項目 11.9 對內公開  
6 空编人員經費补助 4.6 對內公開  
7 事业单位績效工資 281.1 對內公開  
8 學校專職保安經費 22.08 雙公開  
           
      聯系電話:0951-3839602    

 

















   
 
 
       
       
 

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